欧盟VAT增值税号和EORI号码的联系与区别

在进口货物进入欧盟时,海关都要对其货物征收进口税,进口税包括:关税(IMPORT DUTY)和进口增值税(IMPOR TVAT)。

计算方法如下:


IMPORT DUTY=申报货物价值X产品税率(在此税率为关税税率)

IMPORT VAT=(申报价值+头程运费+DUTY)X20%(报关时可作为抵扣)


VAT增值税号和EORI号码的联系和区别:


联系:


跨境电商在欧盟国家开展正常贸易时,必须对VAT和EORI进行登记,使用EORI号进行商品清关,VAT号则负责征收关税、进口增值税和VAT销售税。


区别:


1、取得方式不同:欧盟VAT是要找具备相关资质的税务代理进行注册,但个别国家是可以直接到官网上上传信息资料进行注册,EORI通常由税务代理在申请VAT税号时一并申请。


2、是否通用:一种EORI号可用于所有欧盟成员国的通关,但根据实际情况,销售者可能需要在多个国家登记VAT。


3、如果你是一家英国注册企业,但年营业额低于85K英镑,那么你不必注册VAT,但如果你从事跨国市场、商品进出口业务,你仍然需要注册一个EORI号码。


4、如果你的产品是在当地购买,并且没有进口,那么你需要注册一个当地的VAT税号,不需要注册EORI号。


欧盟的税务递延


欧盟国家的商品通过征税方式向最终配送国家征收税款。只要在申报的国家缴纳进口税,即在荷兰或比利时缴纳关税,就可以免交进口增值税。


例如:德国税务代理公司,在申报时,除了申报销售额和抵税额度外,还需要在VAT申报中体现客户从比利时提取的货物价值并计算进口VAT,B2B采购申报,申报工作要形成闭环,数值要对应,确保欧盟货物流转申报数据匹配。


延期申报对于商品销售周期较长的企业,在现金流量方面会有很大帮助,而且不需要缴纳进口增值税,因此不存在抵扣进口增值税的问题。


当然不可否认,如果卖家做了延期申报,但如果在报关单上没有体现出来,那么整个欧盟的货物流转申报数据就会不匹配,对欧洲海关而言,清关公司和卖家中的一方在申报上肯定存在问题,要知道税务问题属于海关重点检查的对象。

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